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索引号 GK_XYDZJ-2016-000004 主题分类
发布机构 市地震局 发布时间 2016-11-07
名称 咸阳市地震局2015年度部门决算及“三公经费”公开情况说明
文号 主题词 咸阳市 地震局 2015 经费 公开 情况 说明
咸阳市地震局2015年度部门决算及“三公经费”公开情况说明
字号:

一、咸阳市地震局概况

1、主要职责

1)根据有关法律、法规、规章的规定,管理、监督、检查全市的防震减灾工作;负责草拟有关防震减灾工作的规范性文件,并组织实施。

2)组织编制全市防震减灾规划;负责对规划实施情况进行监督和中期评估。

3)负责建立地震监测预报体系。按照全省地震监测台网建设规划,负责全市地震台网及信息系统的规划建设;制定全市地震监测预报方案并组织实施;负责全市地震监测设施的维护和管理;负责组织震情会商,提出震情会商意见;负责对可能与地震有关的异常现象报告的登记和调查核实;负责对发生地震灾害的区域加强地震监测,分析判断地震活动趋势;负责划定地震观测环境保护范围,设立保护标志,会同有关部门依法保护地震观测环境;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理。

4)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全市地震灾害预测工作,制定全市破坏性地震应急预案并检查落实;负责建设工程抗震设防要求备案、地震安全性评价、地震动参数复核的监督管理;指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育,防震减灾科普基地建设和地震应急避险、救援演练等工作;按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5)承担市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

6)会同有关部门组建和培训市地震紧急救援队伍;协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

7)组织开展水库、矿山塌陷等地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

8)承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

9)管理、监督防震减灾事业费、基本建设费和专项资金的使用。

10)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究,推广应用新技术;开展地震科学技术对外合作与交流;指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

11)承办市委、市政府和省地震局交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

1)咸阳市地震局机关(行政)

2)咸阳市地震中心监测站(事业)

二、2015年度部门决算表

12015年部门决算收支总表(附表一)

22015年部门决算收入总表(附表二)

32015年部门决算支出总表(附表三)

42015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)(附表四)

52015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)(附表五)

62015年部门决算政府性基金收支表(附表六)

72015年部门决算项目支出表(附表七)

82015年部门决算政府采购情况表(附表八)

92015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表(附表九)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计446.70万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入446.7万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2、支出总计446.70万元,包括:

1)基本支出277.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出169.8万元,对个人和家庭的补助支出93.9万元,商品和服务支出13.4万元。

2)项目支出169.6万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括中心站改扩建及监测台网中心建设项目143.3万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度公共预算财政拨款支出446.70万元,其中:基本支出277.1万元,项目支出169.6万元。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出277.1万元,其中:工资福利支出169.8万元,对个人和家庭的补助支出93.9万元,商品和服务支出13.40万元。项目支出169.6万元,主要用地震监测及震害防御:45万元,中心站改扩建:79.6万元,监测台网中心建设项目45万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.3万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费4.6万元,公务接待费2.7万元。

1、因公出国(境)费用0万元

2、、公务用车购置及运行维护费4.6万元主要用于完成地震工作目标任务而发生的交通费; 2015年通过参公单位车辆改革及事业单位强化公务用车的管理,公务用车保有量两辆;运行维护费较上年减少2.07万元,减少36.64% 

3、公务接待费2.7万元主要用于完成地震工作目标任务、业务交流发生的接待费用,全年共接待批次15余次,人数160余人。2015年通过加强对公务接待的管理,公务接待费较上年减少0.18万元,减少6.2%

 

 

 

 

2015年部门决算收支总表

附件四:表一

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

446.70

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

277.10

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

263.70

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

13.40

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

169.60

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

446.70

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

169.80

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

103.50

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

93.90

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

79.50

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

446.70

本年支出合计

446.70

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

446.70

支出总计

446.70

 

 

 

2015年部门决算收入总表

附件四:表二

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

133001

咸阳市地震局

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

446.70

446.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算支出总表

附件四:表三

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

133001

咸阳市地震局

1

2

3

4

5

6

 

合计

446.70

277.10

169.60

 

 

 

 

 

446.70

277.10

169.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

附件四:表四

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

446.70

277.10

169.50

 

201

一般公共服务支出

45.00

 

45.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.00

3.00

 

 

220

国土海洋气象等支出

381.40

256.80

124.60

 

221

住房保障支出

17.30

17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

附件四:表五

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

工资福利支出

169.80

169.80

 

 

 

    商品服务支出

103.50

13.40

90.10

 

 

   对个人和家庭补助

93.90

93.90

 

 

 

   其他资本性支出

79.50

79.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算政府性基金收支表

附件四:表六

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

2015年部门决算项目支出表

 

附件四:表七

单位:万元

 

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

 

**

**

 

**

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算政府采购情况表

附件四:表八

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

125.40

125.40

 

 

 

 

货物

2

0.90

0.90

 

 

 

 

工程

3

79.50

79.50

 

 

 

 

服务

4

45.00

45.00

 

 

 

 

说明:取自cs06

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

附件四:表九

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

7.30

2.70

 

2.70

4.60

 

4.60

2.70

3.90

133001

咸阳市地震局

7.30

2.70

 

2.70

4.60

 

4.60

2.70

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

项目 合计 工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 4,467,082.72 1,698,127.92 723,690.72 902,808.00 71,629.20
201 一般公共服务支出 450,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 450,000.00
2010302   一般行政管理事务 450,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 30,000.00
21005 医疗保障 30,000.00
2100502   事业单位医疗 30,000.00
220 国土海洋气象等支出 3,814,279.02 1,698,127.92 723,690.72 902,808.00 71,629.20
22004 地震事务 3,814,279.02 1,698,127.92 723,690.72 902,808.00 71,629.20
2200401   行政运行 1,885,788.34 1,071,689.24 473,920.04 526,140.00 71,629.20
2200402   一般行政管理事务 1,246,318.00
2200404   地震监测 682,172.68 626,438.68 249,770.68 376,668.00
221 住房保障支出 172,803.70
22102 住房改革支出 172,803.70
2210201 住房公积金 172,803.70

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 2,770,764.72 1,698,127.92 723,690.72 902,808.00 71,629.20 134,200.00 19,177.92 11,085.80 76.47 4,530.80 18,719.78 6,790.00 7,679.00 13,239.00 7,823.30 15,736.00 4,447.00 9,734.00 7,181.00 7,979.93 938,436.80 611,351.10 124,282.00 30,000.00 172,803.70
210 医疗卫生与计划生育支出 30,000.00 30,000.00 30,000.00
21005 医疗保障 30,000.00 30,000.00 30,000.00
2100502   事业单位医疗 30,000.00 30,000.00 30,000.00
220 国土海洋气象等支出 2,567,961.02 1,698,127.92 723,690.72 902,808.00 71,629.20 134,200.00 19,177.92 11,085.80 76.47 4,530.80 18,719.78 6,790.00 7,679.00 13,239.00 7,823.30 15,736.00 4,447.00 9,734.00 7,181.00 7,979.93 735,633.10 611,351.10 124,282.00
22004 地震事务 2,567,961.02 1,698,127.92 723,690.72 902,808.00 71,629.20 134,200.00 19,177.92 11,085.80 76.47 4,530.80 18,719.78 6,790.00 7,679.00 13,239.00 7,823.30 15,736.00 4,447.00 9,734.00 7,181.00 7,979.93 735,633.10 611,351.10 124,282.00
2200401   行政运行 1,885,788.34 1,071,689.24 473,920.04 526,140.00 71,629.20 108,400.00 9,527.92 7,614.80 76.47 3,830.80 13,587.78 6,450.00 4,623.00 11,239.00 7,823.30 15,736.00 4,447.00 9,734.00 5,730.00 7,979.93 705,699.10 581,417.10 124,282.00
2200404   地震监测 682,172.68 626,438.68 249,770.68 376,668.00 25,800.00 9,650.00 3,471.00 700 5,132.00 340 3,056.00 2,000.00 1,451.00 29,934.00 29,934.00
221 住房保障支出 172,803.70 172,803.70 172,803.70
22102 住房改革支出 172,803.70 172,803.70 172,803.70
2210201   住房公积金 172,803.70 172,803.70 172,803.70
 

 

 财政拨款收入支出决算总表

         
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 3,209,500.00 7,327,112.68 4,467,082.72 一、一般公共服务支出 31 3,310,029.96 3,310,029.96 450,000.00 450,000.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48 3,209,500.00 3,209,500.00 3,814,279.02 3,814,279.02 3,814,279.02 3,814,279.02
19 十九、住房保障支出 49 172,803.70 172,803.70 172,803.70 172,803.70
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 3,209,500.00 7,327,112.68 4,467,082.72 本年支出合计 77 3,209,500.00 3,209,500.00 7,327,112.68 7,327,112.68 4,467,082.72 4,467,082.72
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27     基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81
29 82
总计 30 3,209,500.00 7,327,112.68 4,467,082.72 总计 83 3,209,500.00 3,209,500.00 7,327,112.68 7,327,112.68 4,467,082.72 4,467,082.72
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
 

 

 

 

 

 部门决算相关信息统计表

  行次 统计数   行次 统计数
  1   2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 108,400.00
(一)支出合计 2 72,909.00 (一)行政单位 20
  1.因公出国(境)费 3 (二)参照公务员法管理事业单位 21 108,400.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 45,800.00 22  
    (1)公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 45,800.00 (一)车辆数合计(辆) 24 1
  3.公务接待费 7 27,109.00   1.部级领导干部用车 25
    (1)国内接待费 8 27,109.00   2.一般公务用车 26 1
    (2)国(境)外接待费 9   3.一般执法执勤用车 27
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28
  1.因公出国(境)团组数(个) 11   5.其他用车 29
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30
  3.公务用车购置数(辆) 13   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 1   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 41   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 246 补充资料: 34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  1.在其他交通费用反映的公务交通补贴 35
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18   36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
 

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