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中共咸阳市委办公室2015年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

时间: 2016-10-27 10:31:35
来源: 咸阳政务门户网站
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索引号 126104007700221260/2016-00093 主题分类 其他
文号 发布机构 市人民政府办公室
公开日期 2016-10-27 10:31:35 有效性
主题词 咸阳市 市委办公室 2015 经费 公开 情况 说明

一、概况

1.主要职能。

根据省委、省政府批准的《咸阳市市级机构改革方案》,中共咸阳市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构。主要职责如下:

1)、协助市委领导处理市委日常工作,掌握并协调县区市各部门工作,沟通上下联系,当好市委的参谋和助手。

2)、负责市委日常文书的处理工作,市委领导同志公务活动的组织安排,市委各类会议的会务工作。

3)、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

(4)、围绕市委中心工作开展调查研究,及时准确地向市委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议。

(5)、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为市委领导、省委和中央办公厅报送信息。

(6)、围绕中央、省委、市委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

(7)、负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作;中央、省委、市委文件和市级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作。

(8)、做好中、省领导来咸的接待工作,负责各省(市、区)党委及办公室系统来咸客人的接待工作。

(9)、主管全市保密工作,督促,检查全市及驻咸、中、省单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

(10)、负责市委处理“法轮功”及对社会有危害的气功组织领导小组的日常工作。

(11)、承办市委领导和上级业务部门交办的其他工作。

2、决算单位构成。

纳入2015年度部门预决算汇编范围的独立核算单位共1个,中共咸阳市委办公室,执行行政会计制度的单位1个;一级预算(市本级)单位1户。

3.机构人员情况。

根据市政府机构改革方案规定,市委办公室现有行政在编人数99人(其中工勤人员19人)。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定,日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算,项目经费是围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点进行编制。

二、2015年度决算表

1、收支决算总表(附表一)

2、公共预算财政拨款支出决算表(附表二)

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表三)

三、2015年度主要工作成效

1、强化参谋辅政,多出聚焦中心、服务大局的新点子。2、强化统筹协调,形成牵头抓总、联系各方的新合力。3、强化督促检查,催生马上就办、狠抓落实的新风尚。4、强化后勤保障,营造以人为本、舒心满意的新环境。坚持科学管理、从俭办事的理念,扎实搞好后勤保障工作,真正让广大干部职工舒心满意。5、强化组织建设,锤炼党性过硬、从严从实的新形象。6、强化创建创新,当好崇尚文明、锐意改革的新标杆。

四、2015年度决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2735.02万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入2735.02万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)上年结转和结余92.36万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计2770.81万元,包括:

1)基本支出1451.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出725.38万元,对个人和家庭的补助支出348.17万元,商品和服务支出377.74万元。

2)项目支出1319.52万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

3)年末结转和结余56.56万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出2770.81,其中:基本支出1451.29万元,项目支出1319.52万元。既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出2704.48万元;住房公积金66.33万元;合计:2770.81万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出118.18万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费95.62万元,公务接待费22.56万元。

1、 公务用车购置及运行维护费95.62万元,无车辆购置,主要为车辆维修,保险及车辆用油。

2、 公务接待费22.56万元,接待256批次,2165人次。

三公经费比上年减少111.35万元,主要是车辆改革后,公车数量减少,公务接待费减少主要是接待减少。

附表下载

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